企业内部审计的内容、内部控制与风险管理基本方法与重点,审计基 本流程和步骤,审计过程和案例分析龙八国际。 行政事业单位预算管理方式与内容,审计对提高财政资金使用效果与 效率的作用,结合审计案例,讲授审计的方法与技巧。 通过对项目前期准备、实施过程、运营情况及其影响效果进行全面回 顾分析,与项目决策时确定的目标以及技术、经济、环境、社会指标 进龙八国际行对比,找出差别和问题,分析原因,总结经验,进而提出切实可 行的改进措施和建议。 解析建设项目工程量清单政策、编制方法和技巧;讲解建设项目工程 量清单计价下跟踪审计的内容和重点、基本流程、关键步骤和主要方 法,结合案例分析。 计算机网络系统及其在审计中的应用,计算机辅助审计概论龙八国际,计算机 辅助审计实务(计算机辅助审计软件,各类审计工具,审计底稿处 理,项目管理等);计算机辅助审计软件介绍。 现代内部审计概论;内部控制测试;审计证据及评价;工作底稿;审 计方法;审计报告;后续审计;案例分析;审计风险防范;内部审计 管理;国际内部审计简介等。 固定资产投资审计概论;工程图纸识读;工程量的计算方法及审计; 工程预算编制的方法及审计;材料采购及其价格审计;工程竣工决算 审计;工程招投标、施工合同、投资效益审计。 管理审计理论,管理审计程序、内容、方法,风险管理与控制的要点 补习班。 内部控制概论,内部控制的基本方式(组织计划控制、授权审批控制 、文件记录控制、职工素质控制、预算控制、内部审计控制等);内 部控制测试的方法、步骤、内容和结果评价。
序号 培训班类型 期数 主要内容 聘请内部审计知名专家、学者讲授国内外先进的内部审计理念、发展 趋势、内部审计关注的重点问题及先进的审计技术方法等;聘请长期从 事内部审计工作的项目经理和主审,交流内部审计工作的实践经验。 聘请具有理论与实践经验的经济责任审计专家、学者授课,全面解读 内部审计实务指南—5号,结合具体案例,讲授经济责任审计实务操作 方法等。 聘请专业机构的专家、学者,针对我国大型企业集团现阶段风险管理 、内部控制中存在的薄弱环节,讲解内部审计在组织的风险管理、内 部控制和治理过程中的作用、角色和职责;讲解如何评价组织的风险 管理和内部控制的充分性和有效性,并结合实际进行案例教学。 聘请具有较高理论与实践经验的专家、民营企业高管,结合企业发展 实践,探讨民营企业风险管理和内部控制的难点及民营企业的发展战 略。 聘请具有较高内部审计质量评估理论和实践经验的专家学者,详细介 绍内部审计质量评估的重要性、关注点、难点、方式及方法等,结合 具体案例教学,以推动内部审计质量评估的全面开展。 聘请业内专家学者,结合本行业内部审计工作的实际,研究探讨金融 行业内部审计的发展趋势、现阶段关注的重点,以及开展内部审计的 有效途径等。 以审计师考试大纲为核心,围绕考试重点,结合历年考题,分析典型 试题,通过习题训练,使参加培训的学员在较短的时间内,提高应试 能力,从而顺利通过审计师考试。 讲解企业内部控制基本规范、企业内部控制配套指引,借鉴国外先进 的控制自我评估方法论,结合我国企业的具体情况,从评估原则、内 容、程序、方法以及报告形式等各个方面,对内部控制自我评估进行 讲解。 学时
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主要内容 经济责任审计基本理论;经济责任审计工作的组织、内容、范围、技 术方法;经济责任审计指标体系,责任评价及分析,结果统计及应 用;审计质量控制、风险防范;审计案例分析。 经济效益概念、内容;投入、产出纵横比较;经营目标确定、经济活 动控制、经营效果判断和测试;经济效益审计概念、标准、范围、途 径、审计方法及案例分析。